2015-2016 Rapport sur les plans et les priorités

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Audits internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercices

A. Audits internes

Titre de l’audit interne Type État Date d’achèvement prévue
Vérification du contrôle des rapports financiers Assurance - Gestion financière En cours 2015–2016
Vérification de la transformation de la tenue de documents Assurance - Gestion de l’information et des dossiers Prévue 2015–2016
Vérification du processus des documents parlementaires Assurance - Documents parlementaires Prévue 2015–2016
Vérification de suivi de la sécurité des technologies de l’information Assurance - Technologies de l’information Prévue 2016–2017
Vérification de la gestion et de l’utilisation des cartes d’achat Assurance - Gestion financière Prévue 2016–2017

Nota : Les vérifications prévues sont réévaluées tous les ans dans le cadre du processus pluriannuel de planification de la vérification interne fondé sur les risques, lequel est supervisé par le Comité indépendant de vérification de l’organisme.

B. Évaluations

Lien avec l’architecture d’alignement des programmes de l’organisme Titre de l’évaluation Date prévue de l’évaluation Date prévue de l’approbation par l’administrateur général
s.o. Aucune évaluation n’est prévue. s.o. s.o.