2014-2015 Partie III - Rapport ministériel sur le rendement (RMR) - Bureau du Conseil privé

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Audits internes et évaluations

[A.] Audits internes achevés en 2014-2015

Titre de l’audit interne Type d’audit interne Date d’achèvement

Vérification des responsabilités de l’administrateur des comptes, notamment la gestion des risques

http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=information&sub=publications&doc=audit-verif16/audit-verif16-fra.htm
Contrôles internes  Avril 2014 

Vérification de la passation des marchés

http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=information&sub=publications&doc=audit-verif17/audit-verif17-fra.htm
Contrôles internes Décembre 2014

Vérification de suivi de la gestion de la continuité des activités

http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=information&sub=publications&doc=audit-verif18/audit-verif18-fra.htm
Contrôles internes Décembre 2014

[B.] Évaluations en cours ou achevées en 2014-2015

Lien à l’architecture d’alignement des programmes du Ministère Titre de l’évaluation État Date de l’approbation de l’administrateur général
Aucune évaluation n’a été menée au BCP durant l’exercice 2014-2015.      

Nota : Le BCP est considéré comme un petit organisme au sens de la Politique sur l’évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor. L’application de la Politique aux petits organismes est reportée, sauf indication contraire du président du Conseil du Trésor, à l’exception de l’article 6.2. Le BCP respectera les dispositions de l’article 6.2 de la Politique sur l’évaluation. Aucune évaluation n’a été menée durant l’exercice 2014-2015.